SAP顾问段位之青铜(MIR7 发票预制 MIRO 采购对账)

我们上节课钢铁篇讲到,按订单做发票有两个问题
1、你获取采购订单很容易,但正确性很难保证,采购订单多了或者漏掉自己也不知道。
比如:采购订单PO01创建日期是2月的,对4月份的账,那么PO01是要还是不要?
采购订单PO02创建日期是3月的,对4月份的账,那么PO02是要还是不要?
这些你都无法很直观知道,你必须了解他们的收货情况PO01如果4月收货了就要,不收货就不要,PO02同理。
2、如果采购订单跨4月和5月初都收货,在对账4月份时要删除5月份收货的,那么怎么判断5月份入库的呢?在发票预制的画面很难判断,你需要再打开个MB51窗口来查。

我们青铜篇的方法就比前面有颠覆性的改变,如下图

有人会说,这不是从另外一个维度做发票吗?
不要小看了这个改变,文章开头的问题迎刃而解:
我们在对账时,不需要输入采购订单了,只要输入供应商即可。
前面输入订单时很容易犯错,此方法你只要输入供应商编码,你想犯错都难。
我们继续往下看。

五” 是啥意思???
上面这个画面我曾经见过一个做过好多年的顾问都看不懂,
是因为这个画面翻译的太烂了,再加上也没有F4开窗的功能,即便有的顾问巴拉到前面供应商的选项,来到这个画面有看不懂了,这就是为什么很多顾问(包含很多年经验的顾问),都停留在钢铁篇很LOW的阶段。

那么如果我把下面这个画面数据填上是不是豁然开朗了呢?

前面说了,如果订单两个月都收货了,你还要删除不相关月份的单据,还要另外打开一个MB51窗口。
在这里会自动筛选对账月份的入库单,不需要删除了。
在这个画面,但凡认识1~9这几个数字,都不好犯错

本篇的灵魂在于,“想犯错好难”。

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