SAP顾问段位之白银(MIR7 发票预制 MIRO 采购对账)

通过前面青铜篇,你是不是发现做发票特别简单,只要把供应商和对账起止日输进去就完成了?
确实如此,数量和金额都有了,如下图。

看起来简单,其实还有3个问题:
1、数量错误咋办?
2、单价错误咋办?
3、供应商提供的单价是含税单价,上图显示的是金额,并且不是含税。
针对上面3个问题,我们可以有一种方法,不管对错先保存起来,然后再把预制清单导出到EXCEL,二次加工去核对哪里出错了。找到问题纠正后我们全部删除重新生成一次,如下图。

那么怎么纠正呢?
数量漏了我们补一张MIGO入库,数量错了我们MIGO冲销重做。
如果单价错误了,我们修改采购订单的价格(注意:订单价格修改后,MIR7会自动取到)
这种方法看起来勉强OK,并不代表我们白银选手的实力。

对于标准程序,我们只能做到这个程度,一旦数据对不上,查找起来是非常麻烦的,这个就需要我们有一个比较好的对账方式,那就是开发的对账单,如下图:

这个对账的逻辑是:
按对账日期抓取MIGO收货凭证,然后把相关的采购订单的含税价、未税价都取过来,并且含税金额、未税金额、税额等等,你要你想要的,都可以取过来。特别是前面还有个冲销凭证和被冲销标识。
(我曾经在一个项目遇到一个干了很多年的MM顾问,竟然让用户用MB51来对账.
我们但凡有一丁点ABAP开发知识也不至于让用户跟你吵起来,有时间的话就开发,没时间的话从别的项目拷贝一个简单修改即可),这就是很多业务顾问找我做基础ABAP培训的原因,就几百块对以后帮助很大

我们拿开发出来的对账单,和供应商的数据核对,如果有问题修正错误,直到完全对上,那么我们再用MIR7,做出来的数据就和供应商的数据完全对上了。

本篇的灵魂在于:“出错能快速定位”。

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